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市僑辦2015年部門決算

發布時間:2016 -09-23 字體:【

市僑辦2015年部門決算

  一、市僑辦概況

  (一)主要職能

  1. 貫徹執行中央和省、市有關僑務工作方針、政策、法規,并負責監督檢查貫徹執行情況。

  2.做好華僑、華人和港澳同胞資金、技術、人才的引薦服務工作。

  3.開展僑情和僑務工作情況調查和專題研究,擬訂我市有關僑務政策規定,及時了解僑界重大動向,為有關部門和領導提供僑務工作資料。

  4.協調各有關部門的僑務宣傳工作,運用僑務渠道開展對外宣傳,配合有關部門通過僑務渠道開展對臺宣傳。

    5.統籌協調全市華僑、華人和港澳同胞的聯絡接待工作。廣泛聯絡華僑、華人港澳同胞,加強對重點人物、新移民(留學生)及第二、三代人物和重要社團的工作。

  6.會同有關部門依法保護歸僑、僑眷的合法權益,接受歸僑僑眷和華僑、華人、港澳同胞的法律政策咨詢及來信來訪。

    7.負責華僑、華人、港澳同胞向我市捐贈項目的審核報批與監督管理工作。

  (二)部門決算單位構成

  從決算單位構成看,市僑辦決算包括本級決算。

  二、市僑辦2015年部門預算調整情況說明

  2015年年初預算242.43萬元。

  三、市僑辦2015年度部門決算安排情況說明
  (一)收入決算總體情況
    
市僑辦2015年收入決算總計242.43萬元,其中:財政撥款 收入242.43萬元,占100%
  
(二)支出決算總體情況
   市僑辦2015年支出決算242.43萬元。

  1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出(類)191.86萬元、社會保障與就業支出47.42萬元、其他支出3.15萬元。

  2.按支出用途分類,包括基本支出189.73萬元,項目支出52.70萬元。

  (三)財政撥款收支決算總體情況

市僑辦2015年財政撥款收入總計決算242.43萬元,收入包括:本年一般公共預算財政撥款239.28萬元,本年政府性基金預算財政撥款3.15萬元,年初財政撥款結轉和結余0萬元;支出總計決算242.43萬元,支出包括:一般公共服務支出(類)191.86萬元、社會保障與就業支出47.42萬元、其他支出3.15萬元

(四)一般公共預算財政撥款支出情況

市僑辦2015年一般公共預算財政撥款支出合計239.28萬元,具體用于以下方面:

1201(類)25(款)01(項)142.31萬元,主要用于人員工資支出。
2
201(類)25(款)06(項)49.55萬元,主要用于華僑事務支出。

  3208(類)05(款)04(項)47.42萬元,主要用于退休干部人員支出。

  (五)一般公共預算財政撥款基本支出情況

  市僑辦2015年一般公共預算財政撥款基本支出189.72萬元,其中:

  人員經費179.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費9.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出。

  (六)政府性基金預算財政撥款情況

  市僑辦2015年政府性基金預算年初結轉和結余0萬元,本年收入3.15萬元,本年支出3.15萬元,年末結轉和結余0萬元。本年支出具體用于以下方面:

  1229(類)04(款)01(項)3.15萬元,主要用于機關退休人員房改專項資金。

  (七)財政撥款“三公”經費決算情況(一般公共預算財政撥款口徑)

  市僑辦2015年“三公”經費支出決算8.92萬元,比上年減66%。其中:

  1.因公出國(境)經費: 2015年安排因公出國(境)費支出4500萬元,比上年減96%。主要用于機關人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。2015年因公出國(境)團組數1個,人次1人。減少的主要原因是安排少。

  2.公務接待費:2015年安排公務接待費支出8.47萬元,比上年減44%。主要用于接待僑胞來訪、招商引資等支出,其中國內接待費8.47萬元,國內公務接待批次30個,國內公務接待人次100人。增加(或減少)的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出。

  四、名詞解釋

(具體項目由各部門按本單位公開內容選擇使用)

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政決算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  3.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:決算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

  5.上級補助收入:決算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“年初結轉和結余”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  8.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  9.基本支出:是決算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  10.項目支出:是決算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  11.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

  12.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  13.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

  14.年末結轉和結余:指以前年度決算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

  15. X(款)XX(項):指……(各部門公開涉及的支出科目,參照2015年政府收支分類科目說明)

 

 


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